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财政部规范政府采购内控

日期:2016/7/12 13:33:55  点击数:
财政部规范政府采购内控

       日前,财政部发布《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(下称《指导意见》),要求采购人、集中采购机构和监管部门应当发挥内部审计、纪检监察等机构的监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。

  《指导意见》强调,加强对政府采购活动的内部控制管理是深化政府采购制度改革的内在要求,对落实党风廉政建设主体责任、推进依法采购具有重要意义。《指导意见》明确政府采购内控管理的3项基本原则:全面管控与突出重点并举;分工制衡与提升效能并重;权责对等与依法惩处并行。

  根据《指导意见》,采购人、集中采购机构和监管部门应当发挥内部审计、纪检监察等机构的监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道,通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题,有效分析、预判、管理、处置风险事项。

  《指导意见》还强调,要以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线,通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程,逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。来源:中国会计报