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《淮北市市属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》印发实施

日期:2020/12/5 11:48:39  点击数:

为进一步提升市属企业防范化解重大风险能力,充分发挥内部控制(以下简称内控)体系对企业强基固本作用,推动国有企业高质量发展,日前,淮北市国资委出台了《关于加强淮北市市属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(以下简称《实施意见》)。

《实施意见》对市属企业内控体系建设与监督工作提出了以下规范性要求:一是建立健全内控体系。市属企业要从优化内控体系、强化企业(集团)管控、完善管理制度、健全监督评价体系等方面,建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。二是加强内控体系有效执行。要聚焦关键业务、改革重点领域、国有资本运营重要环节以及境外国有资产监管,加强重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责管控,形成相互衔接、相互制衡、相互监督的工作机制,切实提高重大风险防控能力。三是强化内控信息化刚性约束。将信息化建设作为加强内控体系刚性约束的重要手段,推动内控措施嵌入业务信息系统,推进信息系统间的集成共享,实现经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查,有效减少人为违规操纵因素。四是突出“强监管、严问责”。以监督问责为重要抓手,通过加强出资人和企业监督评价力度,强化整改落实和责任追究工作,形成“以查促改”、“以改促建”的动态优化机制,促进市属企业不断完善内控体系。【来源:淮北市财政局(国资委)】